企業(yè)管理培訓(xùn)分類(lèi)導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開(kāi)課計(jì)劃
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2025年
2024年
內(nèi)部控制培訓(xùn)公開(kāi)課
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內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制培訓(xùn)班
【課程編號(hào)】:MKT040775
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制培訓(xùn)班
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類(lèi)別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時(shí)間安排】:2025年07月24日 到 2025年07月25日2000元/人
2024年08月08日 到 2024年08月09日2000元/人
2023年08月24日 到 2023年08月25日2000元/人
【授課城市】:南京
【課程說(shuō)明】:如有需求,我們可以提供內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制培訓(xùn)班相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】:南京內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn),南京內(nèi)部控制培訓(xùn)
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【課程背景】
2018年1月審計(jì)署令第11號(hào),公布了新修訂的《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,自2018年3月1日起施行,是國(guó)家加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作、發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用的重大舉措,對(duì)促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范內(nèi)部管理、完善內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)和提質(zhì)增效具有十分重要的意義。內(nèi)部審計(jì)站在時(shí)代發(fā)展的前沿,審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)把握好發(fā)展脈搏,才能立與不敗之地,無(wú)愧于時(shí)代的驕子。本課程從內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展的前沿分析入手,將理論與實(shí)踐融為一體,重點(diǎn)分析當(dāng)下環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì),并針對(duì)發(fā)展動(dòng)態(tài),尋求戰(zhàn)略定位與選擇;同時(shí)以?xún)?nèi)部控制的經(jīng)典案例為基礎(chǔ),解讀內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制相互關(guān)系,發(fā)揮最佳內(nèi)部控制作用,共同實(shí)現(xiàn)企事業(yè)單位的內(nèi)部治理目標(biāo)。
【參會(huì)對(duì)象】
企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)控總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、監(jiān)察/審計(jì)/財(cái)務(wù)/人力資源/質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人;企業(yè)高層、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理等企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,審計(jì)師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、經(jīng)濟(jì)師、工程師及企業(yè)管理人員;財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人等。
【課程內(nèi)容】
一、現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)定位
1、現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)定位
2、內(nèi)部審計(jì)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
3、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系
二、現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)
1、內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)戰(zhàn)略選擇
2、內(nèi)部審計(jì)國(guó)際融合
3、內(nèi)部對(duì)象的選擇
4、內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容的選擇
5、內(nèi)部審計(jì)方法的選擇
6、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的提高
7、內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)的選擇
8、內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域的拓展
9、現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)最佳實(shí)務(wù)與案例。
三、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制融合
1、內(nèi)部控制機(jī)理與功能發(fā)揮
2、最佳內(nèi)部控制的案例分析
2、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的有機(jī)結(jié)合
3、如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的提升與飛躍
陳老師
南京審計(jì)學(xué)院國(guó)際審計(jì)學(xué)院教授,國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師,國(guó)際內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)(IIA)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員(ARC),中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)考試委員會(huì)委員,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員。近年來(lái)在《審計(jì)研究》等刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇,出版各類(lèi)學(xué)術(shù)著作10余部,主持或參與各類(lèi)課題20余項(xiàng)(包括兩項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金和一項(xiàng)國(guó)家863課題)。多次獲優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、優(yōu)秀青年骨干教師獎(jiǎng)、江蘇省“青藍(lán)工程”中青年優(yōu)秀骨干教師稱(chēng)號(hào)等。
研究方向:審計(jì)理論與方法、內(nèi)部審計(jì)、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等。
主講:風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、審計(jì)技術(shù)與方法、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等課程。