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內部控制制度與風險管理培訓班

【課程編號】:MKT035461

【課程名稱】:

內部控制制度與風險管理培訓班

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓|財務管理培訓

【時間安排】:2017年12月18日 到 2017年12月22日3800元/人

【授課城市】:海口

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部控制制度與風險管理培訓班相關內訓

【其它城市安排】:長沙 大連 南寧 太原 西安 深圳 成都 廈門 西寧 昆明 長春

【課程關鍵字】:海口內部控制培訓

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課程介紹:

隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。

培訓受眾:

各級審計機關人員、各級財政機關監督檢察部門人員、各行政機關、事業單位的財務部門、紀檢監察部門、審計部門人員、各企業總會計師、財務總監、財務(稅務)經理、會計主管、內審員、審計專員等。

課程收益:

幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。

課程大綱:

企業內部控制理論與法規綜述;

⑵內控制度的規范和指引;

⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;

⑷風險管理及內控框架性要求;

⑸建立企業內部控制的流程;

⑹內控環境建設;

⑺企業設計內部控制的風險控制;

⑻內部控制的評價;

⑼企業風險類別及其風險評估;

⑽構建企業風險管理的關鍵成功要素;

⑾風險管理的具體技巧及方法標準;

⑿全面風險管理的總體目標;

⒀財務風險管理實施路線;

⒁實施風險管理與內控項目的誤區;

⒂現階段風險管理、內部控制中存在的薄弱環節;

⒃經典案例解析。

專家老師

為保證授課質量和效果,培訓班將由審計署相關司局領導、南京審計學院知名審計專家及國內具有實踐審計經驗的權威知名專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。

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