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企業納稅風險防范
【課程編號】:MKT007080
企業納稅風險防范
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:財務管理培訓
【時間安排】:2025年09月26日 到 2025年09月27日2300元/人
2024年10月11日 到 2024年10月12日2300元/人
2023年10月27日 到 2023年10月28日2300元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業納稅風險防范相關內訓
【課程關鍵字】:上海納稅風險防范培訓
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課程背景:
這是一門企業稅務管理實踐課程,幫您解決如下煩擾:
1、我們公司應該繳納哪些稅?
2、老總讓我充分利用稅收優惠政策,究竟有哪些優惠呢?
3、作為財務經理或者稅務經理,我每天應該做哪些事情呢?
4、怎么更好地跟稅務局打交道呢?
5、納稅與賬目不符怎么辦呢?
6、公司納稅意識都不強,我的工作很被動,得怎么做呢?
優秀的財務經理一定同時是一個好的稅務經理,本課程旨在像財務經理傳授企業稅務管理方面的經驗與技巧;包括:企業如何合理控制稅務風險,防范稅務違法行為的發生,避免因沒有遵循稅收法律法規可能遭受的損失,如何充分利用稅收上的優惠政策,如何排除稅務規定給企業經營活動造成的障礙,做個不糊涂的納稅人。
課程收益:
1、了解財務經理、稅務經理在納稅管理方面的工作職責
2、掌握納稅管理的思路及方法
3、了解常見稅種的風險及管理技巧
4、了解如何與稅務局大交道的技巧
5、掌握納稅管理與會計核算的差異處理方法
6、理解全面稅務風險管理的概念與思路
課程對象:
1、財務總監/財務經理/稅務經理;
2、總經理及高層管理人員。
課程大綱:
模塊一:稅務管理的組織責任落實
1、企業是否需要專職的稅務人員
2、稅務部門、稅務經理、稅務專員的職責
3、財務經理在稅務管理上的角色
4、如何建立有效的稅務管理政策和流程
5、復雜企業稅務管理的機制和體系
6、財務部門作為納稅專家的角色義務
7、稅務代理與稅務咨詢機構的使用
模塊二:稅務管理實施的途徑
1、制定涉稅事項處理制度
2、建立納稅風險應對流程
3、納稅事項的日常管理(登記、報備、報稅、檔案等)
4、制定納稅手冊、納稅自查評估表
5、納稅風險事項評估與日常監測
6、建立企業內部納稅風險協調及溝通體系
7、納稅的風險管理政策及管理建議
8、重大經營的稅務影響決策分析
模塊三:保持與稅務機關的關系
1、了解稅務局的組織架構與工作規則
2、如何與稅務局打交道(保持與稅務機關的聯系)
3、收集整理稅收法律法規,了解稅收征管的措施和要求
4、納稅申報流程的管控
5、關于企業涉稅事項的請示
6、企業設立與清算的稅務事項處理
7、如何應對稅務稽查(經驗與技巧)
8、稅務危機公關技巧
模塊四: 納稅理念、原則與意識(企業納稅環境)
1、企業應秉持的納稅理念與意識
2、財務經理如何平衡企業利益與涉稅風險
3、納稅申報與代扣代繳義務的履行
4、評估企業稅收負擔及應對措施
5、如何將納稅風險管理融入相關業務中
6、稅務風險與財務經理職業風險
7、財務經理的職業道德、素質與專業能力
模塊五:如何處理經濟業務中涉稅問題
1、所得稅與流轉稅對企業經營業務的影響解讀
2、企業處理涉稅業務的政策與原則
3、企業經營決策中如何考慮稅收因素的影響
4、企業戰略規劃中如何考慮稅收因素的影響
5、企業重大經營決策(重大對外投資)稅務建議
6、企業跨國經營涉稅問題建議
7、企業重要商業合同中的涉稅問題處理
模塊六:稅收籌劃
1、在合理的商業目的下進行稅務規劃(稅務的戰略思考,比如:為上市而進行的稅務風險屏蔽)
2、稅收優惠政策的利用思路
3、避稅與反避稅、關聯交易涉稅處理
4、并購、重組的稅務籌劃
5、企業納稅政策的商業選擇
模塊七:如何處理會計準則與稅法差異
1、處理會計準則與稅法差異的原則
2、制定各項涉稅會計事務的處理流程、職責和權限
3、稅收與會計差異的分析運用
專家老師
由知名專家講授,運用眾多實戰案例,深入淺出剖析難點問題,欲了解老師更多詳情,敬請致電咨詢。