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防范風險,創造價值,風險管理與內部控制為關鍵業務賦新能

【課程編號】:MKT001773

【課程名稱】:

防范風險,創造價值,風險管理與內部控制為關鍵業務賦新能

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年05月15日 到 2025年05月16日5600元/人

2024年05月30日 到 2024年05月31日5600元/人

2023年06月15日 到 2023年06月16日5600元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供防范風險,創造價值,風險管理與內部控制為關鍵業務賦新能相關內訓

【課程關鍵字】:蘇州風險管理培訓,蘇州內部控制培訓

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課程詳情

“把握不確定性,合理控制風險;近似正確勝于精確錯誤,風險來自于你不知道自己要做什么”,美國理財大師沃倫·巴菲特如是說。就本質而言,風險就是一種不確定性,這種不確定性可能帶來積極的結果,也可能帶來消極的結果。風險管理就是通過一定的手段,對這種不確定性所造成的結果加以限制,以期得到滿意結果。

"唯一不變的就是變化本身“,企業所面臨的內外部環境時刻都在變化,更加需要重視風控的重要性。內部控制作為企業內部風險管理切實的落腳點和著眼點,是公司管理的一種手段,包含制度、授權審批、職責分離、預算、績效考核等方式。

成功的企業,離不開完善的內控體系。內部控制的好壞直接關系到一個企業的經營成敗,企業的內部控制是保證企業正常經營的基礎。為了提高企業效益,加強管理,減少工作失誤,合理的調配各種有一資源,需要我們建立現代科學合理的企業內部控制制度,企業內部控制制度的建立完善與否是現代企業管理水平的標志之一。

作為企業的管理層,如何做好內控和風險管理,您是否也有這些困擾?

規章、流程一大堆,現有的內控手段是否行之有效?

形式上“權責分離”,實質上“內控失效”如何化解?

關鍵業務流程中的風險如何識別、量化?內控管理如何為業務賦能,創造價值?

內控管理非一成不變,怎樣建立可持續發展的內控體系?

課程收益

【實戰講師】歷經數家500強、獨角獸企業,實戰內控管理經驗萃取

【賦能業務】關鍵業務中的內控流程梳理,提升內控質量,支持業務發展

【落地實用】工具方法演練+實戰案例解析,化解內部控制中的實務痛點

課程內容

模塊一、內部控制與風險管理

1. 企業的核心價值與內部控制的關系

2. 企業內部控制要求及相關法律法規

企業內部內部控制的基本要求

五大內控要素和關鍵業務流程

內部控制相關法律法規

不同階段企業的內部控制重點

3. 企業風險管理重點

風險管理在企業中的定位

風險管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進行企業風險評估

保險項目與理賠重點介紹

4. 內控文檔格式,撰寫及注意事項

模塊二、企業關鍵業務循環之固定資產與資本支出管理

【案例小練習】:固定資產標簽

1. 固定資產生命周期及內控重點

2. 工程項目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產內控管理問題

模塊三、企業關鍵業務循環之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內控重點

2. 賒銷內部控制重點

3. 特殊客戶的管理要求

【案例解析】:

“退貨”與“報廢”背后的秘密

銷售對賬差異背后的內控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎?》

預付費卡的銷售收入可以提前確認嗎?

模塊四、企業關鍵業務循環之存貨管理

1. 企業存貨生命周期及內控重點

2. “表外存貨”的管理重點

【案例解析】:形式上的“權責分離”vs實質上的“內控失效”

模塊五、企業關鍵業務循環之采購與費控管理

1. 企業采購全流程梳理及內控重點

供應商評估和篩選

招投標及供應商甄選

采購合同簽署

供應商的主文檔創建與更新

采購管理技巧與誤區

【案例解析】:鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業費用管理內控重點

哪些費用需要重點關注

費用支付的審核重點

服務類供應商風險評估

【案例解析】:

鉑略小劇場《超期的出差申請》

營銷費用ROI分析

模塊六、營運資金內控策略與流程把控

1. 企業資金循環的邏輯

2. 如何有效提升企業資金循環管理效率

3. 企業營運資金管理內控重點

4. 【案例解析】:關于付款賬期的認定

模塊七、企業關鍵業務循環之采購與人事與行政管理

1. 企業人力資源管理與企業內部控制

2. 企業行政管理內部控制重點

【案例解析】:

工資支付:小數點后面的秘密

福利政策與公司報銷

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續內控建設

1. 公司治理結構與管理思路

2. 內部審計的定位、價值與管理重點

3. 企業舞弊防治體系

4. 制定有限合規政策

王老師

歷任全球頂尖獨角獸企業OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業通用磨坊財務高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務所工作多年。在其長達15年的從業經歷中,涵蓋了內控合規,財務控制,業務伙伴,財務技術等多個職能,并在內控合規領域擁有近10年的工作經驗。王淵先生畢業于英國伯明翰大學商學院,會計與金融&市場營銷碩士,是注冊內部審計師(CIA)、英國皇家特許管理會計師(CIMA)、全球特許管理會計師(CGMA),澳大利亞公共會計師(IPA)以及英國注冊財務會計師(IFA)。

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