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現代房地產企業《內部審計與內部控制及風險管理體系搭建》 武漢:2025年08月02日
1、通過介紹萬科的內控體系建立模式,將理論和房地產實踐完美結合2、分享萬科在建立內控體系過程中的經驗和教訓3、通過生動的案例分析,了解房地產行業風險集中的環節4、掌握房地產行業內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點5、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”目標學員......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 西安:2025年07月07日
第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特征3、舞弊三角理論看舞弊產生的三大原因4、舞弊審計在組織經濟利益視角下的兩大類舞弊類型5、其......
內部審計與內部控制培訓班 南京:2025年07月24日
2018年1月審計署令第11號,公布了新修訂的《審計署關于內部審計工作的規定》,自2018年3月1日起施行,是國家加強內部審計工作、發揮內部審計作用的重大舉措,對促進被審計單位規范內部管理、完善內部控制、防范風險和提質增效具有十分重要的意義。內部審計站在時代發展的前沿,審計人員應及時把握好發展脈搏,才能立與不敗之地,無......
深入挖掘、洞察經營:財務指標分析助力管理升級 上海:2025年06月17日
財務分析是企業的關鍵一環,優質的財務分析可以承接企業戰略,幫助企業發現潛在問題,提供決策支持。然而現有的財務分析往往停留在表面,無法將財務數據轉換為有用信息正確傳達給決策者,發揮財務真正的價值。作為企業的財務人員,您是否也時常充滿了困惑:- 財務數據繁多冗雜,如何從報表數據中挖潛企業經營的本質?- 企業經營暗藏風險,如......
基于IPD新產品開發項目管理 上海:2025年07月22日
21世紀新產品創新已成為企業競爭的主戰場,產品開發項目管理是極具挑戰性的一項工作:一個成功產品的開發是個系統工程,不僅需要內部眾多資源的協作,還需要外部客戶的“共創”。如:內部需要市場分析研究、產品定位、新技術研究、產品開發、測試、工藝工裝、生產、采購等相關職能部門,外部需要客戶的需求驗證、認證......