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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 貴陽:2025年07月14日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
內部審計實務及技術方法創新 貴陽:2025年07月28日
面對審計全覆蓋越來越緊迫的新形勢和新常態,審計工作也面臨著許多新的問題和挑戰,這就需要大量的創新型審計人才。為了滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的要求,根據2018 年培訓計劃,將于11月19日至23日在昆明舉辦“內部審計實務及技術方法創新”高級培訓班,請各單位根據需要積極組織選派人員......
內部審計實務及技術方法創新 昆明:2025年06月09日
(一)內部審計理論與實務⑴內部審計基本理論與方法概述;⑵內部審計在風險管理、內部控制與治理中作用;⑶如何開展風險導向的內部審計;⑷內部審計有效性及質量控制;⑸舞弊調查與審計;⑹內部審計中關注的重點、難點問題。(二)審計技術創新⑴現代科學技術在審計中的運用;⑵現代審計方式方法的創新;⑶內部審計的溝通技巧;⑷審計取證的法律......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2025年06月09日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
企業預算控制與調整管理 廣州:2025年05月19日
1.預算控制的定位企業資源的優化配置預算控制是經營過程的價值鏈控制(投入產出控制管理系統化是預算控制的前提預算控制過程預算控制的設計2.預算控制的操作環境改造預算控制企業目標的不可替代性改造效率觀念:控制與效率的關系預算控制業務活動預算控制的內部管理制度基礎預算系統與會計控制的關系3.預算控制的組織及權力分配預算的組織......
大件物流管理 上海:2025年05月19日
隨著中國制造業的升級和階梯型轉移,令人生畏的的大件物流越來越多:從工廠建設、搬遷到定期的超限產品、工程項目發運。在復雜的物流環境和緊張交貨期的壓力下,任何大件物流方案設計和實施中的疏忽,都會給整個項目造成重大延期和損失。統計數據表明:70%以上的大件產品客戶投訴都與物流有關。大件物流管理不僅僅是運輸和裝卸問題,而是個系......