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內審、內控機制創新及如何構筑風險管理體系防線 昆明:2025年05月17日
1、通過介紹萬科的內控體系建立模式,將理論和房地產實踐完美結合2、分享萬科在建立內控體系過程中的經驗和教訓3、通過生動的案例分析,了解房地產行業風險集中的環節4、掌握房地產行業內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點5、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”參加對象......
內部審計實務及技術方法創新 昆明:2025年06月09日
(一)內部審計理論與實務⑴內部審計基本理論與方法概述;⑵內部審計在風險管理、內部控制與治理中作用;⑶如何開展風險導向的內部審計;⑷內部審計有效性及質量控制;⑸舞弊調查與審計;⑹內部審計中關注的重點、難點問題。(二)審計技術創新⑴現代科學技術在審計中的運用;⑵現代審計方式方法的創新;⑶內部審計的溝通技巧;⑷審計取證的法律......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2025年06月09日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
審計總監及審計業務骨干 昆明:2025年06月09日
為了更好地落實審計署《2019年度內部審計工作指導意見》,提升內部審計工作質量,發揮內部審計作用,滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的需求,根據 2019年培訓計劃安排,將于2019 年7月23-27日在廈門舉辦一期審計總監(審計業務骨干)高級培訓班 ,請各單位積極組織選派人員參加。課程對象1.審計總監、審計處......
價值為綱-業財融合之道與財務組織的價值創造 廣州:2025年06月07日
1.學會跳出完全財務思維站在管理者及業務視角來看企業經營狀況2.學會跳出單純的財務藩籬站在業務角度思考問題3.財務人員學會將財務數據信息轉化成商業決策信息4.為管理層與業務部門的戰略決策提供有力數據支持5.財務人員學會有效跨部門溝通實現業財高度融合業務懂財務和經營,財務懂業務——業財融合將是未來......
專業銷售技巧——銷售角色認知與流程關鍵 廣州:2025年07月05日
解析銷售流程的七個階段——準備與接近,調查與說明,演示、提案與締結設定客戶訪談的雙重目標——收集信息和取得承諾,尋求銷售的階段性進展分析信任建立的關鍵要素——職業化,專業度,主動性,親和力等把握需求調查的四種手段——觀察,提......