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企業內部審計及內部控制與財務風險管理 深圳:2025年07月11日
財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業的過去和現在,更重要的是向企業的經營管理人員和投資者昭示未來的發展趨勢,為企業經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年08月01日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
為幫助企業風險管理人員和內部審計人員系統掌握內部控制的重點難點問題,加強企業內部控制建設,有效防范企業風險。本次研修班邀請國內著名內部控制實戰專家與會進行詳細、系統、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。課程大綱:第一部分:內部控制與風......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年07月11日
?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業對內控和風險的全面認識?從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節?強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控......
老魏說并購 深圳:2025年07月26日
——成長型企業的企業家&高層管理者課程大綱:第一節:并購監管法規及市場動態一、并購重組管理辦法解讀1、上市公司并購重組法律體系2、重組管理辦法解讀二、并購市場與監管動態1、監管政策、理念與規則2、近期并購審核情況與動向第二節:并購交易方案設計及案例分析一、導入:并購案例復盤1、聯建光電參......
成為知人善任的優秀經理人 北京:2025年08月22日
1、根據職位要求調整自己在工作中的行為,找準角色定位2、明晰管理者自我提升當中好習慣的養成和方法論3、發現自己的優勢和短板,工作中懂得揚長避短,調整工作方式和節奏4、幫助企業管理者掌握職場溝通的方法,建立職場人脈關系5、幫助企業管理者掌握識人用人的工具和方法,選對人,做對事培訓對象:企業中層管理者、新任經理、后備干部、......